問題已解決
老師12月發(fā)票沒到暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在3月發(fā)票來了怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借以前年度損益調(diào)整貸銀行
匯算清繳增加費用
減少利潤
2022 03/17 13:24
84784996
2022 03/17 13:32
意思只做這個分錄就可以了嗎?
郭老師
2022 03/17 13:33
對的是的,是這么做的。
84784996
2022 03/17 13:46
還需要在做以前年度損益調(diào)整,利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2022 03/17 13:47
對的是的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84784996
2022 03/17 13:59
老師設(shè)及稅怎么處理?之前是直接做的工程成本,現(xiàn)在發(fā)票拿過來有進項稅?
郭老師
2022 03/17 14:00
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
貸銀行。
84784996
2022 03/17 14:03
老師那這樣那暫估差額怎么處理?之前暫估成本100,現(xiàn)在發(fā)票只有70,差著的30做納稅調(diào)增?
郭老師
2022 03/17 14:04
借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整紅沖之前的,然后上面的做發(fā)票的。
閱讀 102