問(wèn)題已解決

去年5月銷(xiāo)售了一套軟件,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)到,暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份發(fā)票才到今年應(yīng)該怎么入賬呢

哈哈| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 11:17
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估的金額,和發(fā)票的金額一致嗎?如果開(kāi)的是普票一致,直接付在上一年的記賬憑證后面
05/09 11:18
哈哈
05/09 11:20
開(kāi)的是專(zhuān)票,金額一致的,
夏春燕老師
05/09 11:21
你們是一般納稅人吧?
哈哈
05/09 11:27
是的,一般
哈哈
05/09 11:27
是的,一般
夏春燕老師
05/09 11:30
如果是一般,之前暫估的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在先把暫估的紅沖再按發(fā)票上的金額重新錄入賬
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