老師 您好 我這邊公司樣品出售 是這樣做的賬務(wù)處理 現(xiàn)在導(dǎo)致科目表里的研發(fā)支出與管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的金額不一致 是什么原因?qū)е碌牧? 是中間某一步做錯(cuò)了么 不是這個(gè)原因 我紅框里的分錄 ,只是減少了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的借方跟研發(fā)支出的貸方 ,但是研發(fā)支出科目的借方?jīng)]有減少 ,所以有了差額 。 感覺(jué)還是在沖紅跟入庫(kù)那里有點(diǎn)問(wèn)題。前期按每月結(jié)轉(zhuǎn)了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在樣品出售,是不是可以 借:庫(kù)存商品 貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答將貸管理費(fèi)用改成借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),再看看
2022 03/17 11:33
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- 老師,公司9月發(fā)生的研發(fā)支出,記錯(cuò)科目到研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致研發(fā)支出月末未結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,我可以更正到12月嗎? 332
- 老師,(1)研發(fā)產(chǎn)品發(fā)生費(fèi)用時(shí):借:研發(fā)支出 貸:原材料/工資/制造費(fèi)用 (2)月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 貸:研發(fā)支出 (3)研發(fā)產(chǎn)品完工入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:(研發(fā)支出科目,還是管理費(fèi)用-研發(fā)支出科目?) (4)接著,再下一步分錄怎么做? 412
- 請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出的借方和管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用的金額不一致 應(yīng)該用研發(fā)支出借方數(shù)嗎? 1645
- 老師,去年12月有一筆費(fèi)用多計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用了,本年才發(fā)現(xiàn),金額倒是不多,當(dāng)時(shí)入賬時(shí):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 貸:預(yù)付賬款 600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,處理方式是:紅字沖銷當(dāng)時(shí)的憑證,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 貸:預(yù)付賬款 -600,月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,借:管理費(fèi)用 -600 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 ,這樣處理對(duì)嗎? 搞不清楚當(dāng)時(shí)做錯(cuò)那個(gè)月,將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下,需要紅沖嗎? 2516
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