問題已解決
請鄒老師回答,謝謝請回復
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,請不要點名提問,謝謝配合
2022 03/15 12:06
84784991
2022 03/15 14:00
老師說的,如果想讓哪個老師回復,就點哪位老師,不是因為我問的問題還沒有解決嗎,所以只能再找你
鄒老師
2022 03/15 14:01
你好,想讓哪個老師回復,你直接找這個老師提問就是了?
84784991
2022 03/15 14:02
那我問下那這張負數(shù)發(fā)票還需要當成和其他的發(fā)票一起做進銷售收入里嗎,然后再結轉一次成本,需要嗎
84784991
2022 03/15 14:03
問題沒問完結束了,我去哪里找?我找不到,只能在問題里點名老師,是報名老師教我的
鄒老師
2022 03/15 14:03
你好,是銷項負數(shù)發(fā)票嗎??
84784991
2022 03/15 14:09
是的是的
鄒老師
2022 03/15 14:09
你好,銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是??
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
84784991
2022 03/15 14:15
你沒明白我的意思,我知道這樣做賬,這樣做完之后,就是我們本月核算成本時,要不要根據(jù)這個負數(shù)發(fā)票再次算入收入,再次結轉陳本?
鄒老師
2022 03/15 14:16
你好,銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是??
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
這兩個分錄已經(jīng)沖銷了收入,沖銷了成本啊
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