問題已解決
本期沒有銷項,有進(jìn)項認(rèn)證了進(jìn)項的發(fā)票,在電子稅務(wù)局要怎么填寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
進(jìn)項稅額填寫增值稅附表二 然后自動帶入主表留抵
2022 03/14 10:19
84784985
2022 03/14 10:26
為什么不自動出來呀,我的附表一沒有銷項他也出自動出上期的銷項數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/14 10:27
您表二第一行有數(shù)據(jù)嗎?
表一數(shù)據(jù)不可以刪除嗎
84784985
2022 03/14 10:37
附表二有數(shù)據(jù),但是我是沒有銷項抵扣的,我想本期已認(rèn)證待抵扣那里不顯示,然后主表一都沒有數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/14 10:46
不顯示在待抵扣里面 您又不是輔導(dǎo)期 直接體現(xiàn)在第一跟第二欄就好了啊
主表進(jìn)項稅額欄次里面沒有數(shù)據(jù)?
84784985
2022 03/14 10:56
為什么到這個表我圈起來都有要交,我2月份沒有開票
bamboo老師
2022 03/14 12:22
那是期初未交增值稅 不是本期要交的
bamboo老師
2022 03/14 12:22
30欄不是已經(jīng)填了已經(jīng)繳納么
84784985
2022 03/14 12:45
意思直接這樣申報不要扣費的吧
bamboo老師
2022 03/14 12:52
直接這樣申報不要扣費的 是的
閱讀 508