問題已解決
我本期有進項稅和銷項稅,但是我的進項稅不抵扣銷項稅,我報表的時候是不是應(yīng)該填寫在待抵扣進項稅里面,本期發(fā)票已認(rèn)證
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答認(rèn)證后,你直接抵扣,這樣形成留抵的增值稅,后期不想抵扣,可以暫時不勾選認(rèn)證發(fā)票。
2020 05/19 16:29
84785002
2020 05/19 16:30
銷項稅不抵扣我全額交。我想把增值稅留著以后抵扣。我應(yīng)該填寫到申報表的那個里面?是待抵扣進項稅里面么?
江老師
2020 05/19 16:33
這個無法申報增值稅附表二。因為進項稅額金稅三期比對不符。
84785002
2020 05/19 16:38
我應(yīng)該填寫到哪里
江老師
2020 05/19 16:40
直接將26行數(shù)據(jù)填寫。
84785002
2020 05/19 17:12
老師您看。不讓我保存
江老師
2020 05/19 17:17
將26行的數(shù)據(jù),全部在35行填寫一遍
就可以了。
閱讀 512