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實(shí)務(wù)
問題已解決
我本期有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,但是我的進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣銷項(xiàng)稅,我報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該填寫在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面,本期發(fā)票已認(rèn)證
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答認(rèn)證后,你直接抵扣,這樣形成留抵的增值稅,后期不想抵扣,可以暫時(shí)不勾選認(rèn)證發(fā)票。
2020 05/19 16:29
84785002
2020 05/19 16:30
銷項(xiàng)稅不抵扣我全額交。我想把增值稅留著以后抵扣。我應(yīng)該填寫到申報(bào)表的那個(gè)里面?是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面么?
江老師
2020 05/19 16:33
這個(gè)無法申報(bào)增值稅附表二。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額金稅三期比對不符。
84785002
2020 05/19 16:38
我應(yīng)該填寫到哪里
江老師
2020 05/19 16:40
直接將26行數(shù)據(jù)填寫。
84785002
2020 05/19 17:12
老師您看。不讓我保存
江老師
2020 05/19 17:17
將26行的數(shù)據(jù),全部在35行填寫一遍
就可以了。
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