問題已解決

老師好,我公司原來是小規(guī)模的,12月的時候未開票收入已經(jīng)報增值稅了,現(xiàn)在我公司變成一般納稅人了,之前 那個未開票收入要開發(fā)票,我增值申報表時,可以負(fù)數(shù)沖減之前的未開票收入嗎

84784949| 提問時間:2022 03/14 09:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好1.? ? 可以的 。如果要開票可以先紅沖無票收入 在按開票報稅的??
2022 03/14 10:03
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