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本月采購材料,已付款,已入庫,但進(jìn)項發(fā)票未收到,應(yīng)如何做賬?

84785026| 提問時間:2022 03/13 22:17
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,1.暫估入庫 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商)(暫估金額) (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料(原暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商(原暫估金額,紅字) (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料(發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022 03/13 22:18
84785026
2022 03/13 22:21
但是已經(jīng)付款了,貸方:銀行存款,借方應(yīng)該記入什么科目?
紫藤老師
2022 03/13 22:22
借? 借:原材料(暫估金額) 貸:銀行存款
84785026
2022 03/13 22:31
是不是應(yīng)付賬款(暫估)就不用掛賬了,然后收到發(fā)票后,再紅字沖回借原材料(暫估),貸銀行存款,然后又再做一張憑證:借原材料 貸銀行存款 ?
紫藤老師
2022 03/13 23:41
你好,對的,你的理解是對的
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