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你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結轉出來的未交增值稅金額是應該相等嗎?

84784980| 提問時間:2022 03/12 14:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 這樣處理? 結轉出來的未交增值稅金額 是 進和銷的差額 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 03/12 14:35
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