問題已解決

老師,我們公司分收款戶和付款戶,上個月重復(fù)記賬把付款的掛到收款戶了,收款戶賬上余額為負(fù)數(shù),銀行余額為0,現(xiàn)在如何做銀行余額調(diào)節(jié)表呢?

84785006| 提問時間:2022 03/11 15:45
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,如果是你們做錯賬的話只需要調(diào)整賬,正常情況下就和銀行余額對上了
2022 03/11 16:04
84785006
2022 03/11 16:08
2月已經(jīng)結(jié)賬了,2月銀行余額和賬上的余額不平
84785006
2022 03/11 16:09
這種情況怎么做調(diào)節(jié)表呢
波德老師
2022 03/11 16:10
建議你反結(jié)帳,銀行存款為負(fù)數(shù)很顯然不合理
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