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印花稅 記稅金及附加 可以所得稅前扣除 調整的就是這個部分對應的所得稅 ,這個怎么調整

84785007| 提問時間:2022 03/10 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因調整?是之前沒有做嗎?
2022 03/10 14:18
84785007
2022 03/10 14:20
去年的印花稅沒有計提,直接做到應交稅金里,需要調整嗎?現(xiàn)在應交稅金/印花稅的余額在借方
郭老師
2022 03/10 14:21
借以前年度損益調整貸應交稅費納稅調整明細表扣除項目,填寫稅收金額。
84785007
2022 03/10 14:24
這樣調對嗎?
郭老師
2022 03/10 14:25
對的是的,是這么做的。
84785007
2022 03/10 14:28
?還要另外調整所得稅分錄 嗎?借應交稅費 貸以前年度損益 調整 所得稅??
郭老師
2022 03/10 14:29
所得稅需要退回嗎?
郭老師
2022 03/10 14:29
匯算清繳的時候實際退回來再做就行。
84785007
2022 03/10 14:35
沒有所得稅就不用做這個分錄是嗎?
郭老師
2022 03/10 14:36
哦對的是的是這么做的。
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