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老師,年末手工帳,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方581.2 貸方4.51 怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784985| 提問時(shí)間:2022 03/10 10:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方581.2 貸方4.51,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:本年利潤(rùn)?581.2—4.51 財(cái)務(wù)費(fèi)用—某某明細(xì)??4.51 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—某某明細(xì)?581.2
2022 03/10 10:29
84784985
2022 03/10 10:33
老師,你看我做的利息收入,憑證對(duì)嗎
84784985
2022 03/10 10:33
你這個(gè)分錄,我看不懂唉
鄒老師
2022 03/10 10:35
你好,利息收入是這樣做分錄 取得利息收入,會(huì)導(dǎo)致銀行存款增加,銀行存款增加計(jì)入借方 同時(shí)會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用減少計(jì)入貸方核算?
84784985
2022 03/10 10:41
那老師。你看我的記賬憑證是對(duì)的嗎
84784985
2022 03/10 10:41
我好像就是這樣做的唉
鄒老師
2022 03/10 10:43
你好,利息收入是這樣做分錄(是對(duì)的 )
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