問題已解決

你好 我按照進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅算出交增值稅2500 可是申報(bào)填表時(shí) 由于小數(shù)點(diǎn)問題 實(shí)際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/08 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
現(xiàn)在多交了0.03,計(jì)入稅金及附加
2022 03/08 11:19
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