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去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,但是做的時候 貸方庫存商品的分錄寫成了其他科目,現(xiàn)在2022年1月發(fā)現(xiàn)錯了,這要怎么調(diào)整?

84784989| 提問時間:2022 03/07 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:當(dāng)時入賬的其他科目 貸:庫存商品?
2022 03/07 16:33
84784989
2022 03/07 16:34
但是跨年度了,這要做不要緊嘛
84784989
2022 03/07 16:35
貸方寫到應(yīng)付職工薪酬去了
鄒老師
2022 03/07 16:35
你好,當(dāng)時寫成的? 其他科目,有涉及到損益科目嗎??
84784989
2022 03/07 16:35
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品
84784989
2022 03/07 16:35
這樣子做就行了嗎
鄒老師
2022 03/07 16:36
你好,之前貸方錯誤的科目是應(yīng)付職工薪酬嗎??
84784989
2022 03/07 16:46
是的 這樣的話 還能按你說的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 進(jìn)行調(diào)整嘛
鄒老師
2022 03/07 16:49
你好,之前貸方錯誤的科目是應(yīng)付職工薪酬,那調(diào)整的分錄就是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品
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