問題已解決
老師,您好,請問本期進(jìn)項稅額發(fā)票已勾選認(rèn)證,但銷項少,進(jìn)項多,我填哪張表體現(xiàn)出留抵的數(shù)據(jù),是增值稅附加稅費表二么,是在“三”這欄待抵扣進(jìn)項稅額這里去填寫留抵金額么
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速問速答你好本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項稅額,
上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額,不需要填寫進(jìn)去
2022 03/05 17:48
84785006
2022 03/05 17:57
老師,本期的數(shù)據(jù)我知道是已認(rèn)證且抵扣的,就說本期進(jìn)項我認(rèn)證且抵扣5000,銷項是2000,我在填本期進(jìn)項稅額明細(xì)表時只需要填寫本期認(rèn)證且抵扣的5000,不需要填寫別的了,是么
易 老師
2022 03/05 18:04
是的,只需填這個認(rèn)證了的
84785006
2022 03/05 18:05
好的,老師,那個待抵扣進(jìn)項稅額是什么意思,什么情況才會填寫這欄
易 老師
2022 03/05 18:17
收到但沒有認(rèn)證可以放這科目的
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