問題已解決

老師 您好!2021年12月份增值稅進項忘記一筆74.23元,這筆錢記在了管理費用里面(當(dāng)時把專用發(fā)票當(dāng)成普通發(fā)票登記了,忘把稅額分出來了),我在2022年2月份的賬里面可以補上嗎?分錄應(yīng)該怎樣做呢?

84785046| 提問時間:2022 03/04 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2022 03/04 16:36
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