問(wèn)題已解決

老師,建筑勞務(wù)公司取得班組開(kāi)出的勞務(wù)發(fā)票(10萬(wàn)),在繳納增值稅時(shí)是否可以扣除分包款,假如是100萬(wàn)-10萬(wàn)為基數(shù)來(lái)算增值稅,這種情況是叫差額納稅嗎??jī)H可用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?如果是一般計(jì)稅,取得了分包的發(fā)票也可以差額扣除嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)都是按照差額的
2022 03/03 10:28
樸老師
2022 03/03 10:37
同學(xué)你好 這個(gè)預(yù)繳的時(shí)候可以的
樸老師
2022 03/03 10:58
同學(xué)你好 這個(gè)都可以差額納稅的 專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784978
2022 03/03 10:34
如果是一般計(jì)稅,取得了分包的發(fā)票也可以差額扣除嗎?怎么扣除呢,不是可以取得專(zhuān)票抵扣嗎?
84784978
2022 03/03 10:55
老師,一般計(jì)稅項(xiàng)目,對(duì)于取得分包發(fā)票有要求嗎,還是普票專(zhuān)票都可以差額納稅,如果是專(zhuān)票,那么只能差額或者進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證選其一是嘛?老師我的理解是不是對(duì)的
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