問(wèn)題已解決

去年有三筆收入沒(méi)有開票,沒(méi)有申報(bào),今年發(fā)現(xiàn)了補(bǔ)開票了,要怎么入賬,怎么調(diào)整到去年。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/01 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸預(yù)收賬款,去年是這么做的嗎?如果你這樣做的話,你的增值稅需要在去年申報(bào),你還申報(bào)嗎?建議你直接做到今年借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 03/01 10:42
84785044
2022 03/01 10:47
沒(méi)開票,也沒(méi)做收入,也沒(méi)付錢,但是但是需要調(diào)整到去年,如果做在今年就超兩百萬(wàn)了,小規(guī)模影響比較大。
郭老師
2022 03/01 10:49
你好,那你得去修改之前的增值稅申報(bào)表,借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 03/01 10:49
匯算清繳的時(shí)候,你這個(gè)收入需要增加。
84785044
2022 03/01 10:59
那我的收入要調(diào)到去年分錄怎么做。?
84785044
2022 03/01 10:59
我現(xiàn)在做了借應(yīng)收貸收入、稅金
84785044
2022 03/01 10:59
還有計(jì)提稅金。
郭老師
2022 03/01 11:03
你好,上面給你寫了分錄了。
郭老師
2022 03/01 11:04
借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。未讀 2022-03-01 10:49
郭老師
2022 03/01 11:04
增值稅的不用集體繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 03/01 11:04
附加稅的企業(yè)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
84785044
2022 03/01 11:14
其實(shí)就是借應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整、應(yīng)收;計(jì)提稅金借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,最后再一起結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)唄。
郭老師
2022 03/01 11:16
對(duì)的是的,是這么理解的。
郭老師
2022 03/01 11:17
但是以前年度損益調(diào)整是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬使用的,你們單位是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
84785044
2022 03/01 11:17
嗯,對(duì)小企業(yè)準(zhǔn)則。
郭老師
2022 03/01 11:22
就用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)來(lái)做就可以的。
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