問題已解決
請叫一個問題,我們工程單位,甲方給我們驗工計價了1000萬,其中包含了200萬的甲方供材料,需要扣除,但是我們已經(jīng)給甲方開具了1000萬的增值稅發(fā)票,實際我們的收入只有800萬,那么多開的這200萬發(fā)票,我們應(yīng)該如何處理,能否實現(xiàn)抵扣或者說返回這一部分稅金 有外經(jīng)證 在當(dāng)?shù)亻_這1000萬的發(fā)票的時候 就預(yù)交了 9個點的增值稅 還有附加那些
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速問速答你好;? ?你們是去**了還是什么業(yè)務(wù)的??
2022 02/28 10:01
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