問題已解決
12月份做賬時漏做計提企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在做一月份的帳交企業(yè)所得稅了,那要怎么辦呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費,企業(yè)所得稅
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
2022 02/23 11:21
84785004
2022 02/23 11:41
這2筆分錄就是彌補應12月份計提借-所得稅? ?貸應交稅費-企業(yè)所得稅這筆分錄的。對嗎?
84785004
2022 02/23 11:41
以前年度損益調(diào)整金蝶里沒有,要在哪里添加呢?
郭老師
2022 02/23 11:43
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅。
84785004
2022 02/23 11:51
直接做這筆來彌補之前忘了計提那筆是嗎?
郭老師
2022 02/23 11:52
對的是的,是這么做的。
閱讀 368