問題已解決
老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當(dāng)時銷售按暫估入庫的價格結(jié)轉(zhuǎn)成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結(jié)轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)多了怎么辦?按什么分錄來進行調(diào)整呢?
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速問速答之前是借庫存商品待應(yīng)付賬款。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是這么做的嗎?
2022 02/23 09:58
郭老師
2022 02/23 09:58
一月份你的分錄是怎么做的?
84784966
2022 02/23 10:01
是的,1月就做了沖銷:借庫存商品(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字) 然后入庫:借庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸銀行存款
84784966
2022 02/23 10:01
成本調(diào)整這塊還沒做
郭老師
2022 02/23 10:02
成本這一塊只調(diào)整差額就可以的。
你多暫估了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784966
2022 02/23 10:04
請問是必須要走以前年度損益調(diào)整科目嗎,不能直接借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
郭老師
2022 02/23 10:07
如果是這樣的話,你影響今年的利潤了。
84784966
2022 02/23 10:09
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 02/23 10:10
不用客氣,工作愉快。
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