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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅在貸方,貸方不表示增加嗎

84784950| 提問時(shí)間:2022 02/21 09:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 退的是進(jìn)項(xiàng).進(jìn)項(xiàng)退給單位,減少了,就是貸方.實(shí)行免、抵、退政策的進(jìn)出口公司的. 1、免是指出口銷售環(huán)節(jié)免征增值稅. 2、抵是指出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額. 3、退是指出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額后仍有余額給與退稅. 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)用于出口的商品,其出口方式一般有兩種:自營出口和委托出口.作好以上兩種形式的會計(jì)處理,首先要正確計(jì)算應(yīng)退稅金(增值稅、消費(fèi)稅)的金額;其次要明確企業(yè)獲得的出口退稅款的稅收處理.根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)出口退稅款稅收處理問題的批復(fù)》(國稅函[1997]21號)規(guī)定: 1、企業(yè)出口貨物所獲得的增值稅退稅款,應(yīng)沖抵相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額或已交增值稅稅金,不并入利潤征收企業(yè)所得稅. 2、外貿(mào)企業(yè)自營出口獲得的消費(fèi)稅退稅款,應(yīng)沖抵商品銷售成本,不直接并入利潤征收所得稅.
2022 02/21 09:51
84784950
2022 02/21 09:53
企業(yè)出口貨物所獲得的增值稅退稅款,應(yīng)沖抵相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額或已交增值稅稅金,沖減嗎?不是企業(yè)已經(jīng)退給你了
玲老師
2022 02/21 10:05
你好? 很簡單,出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅,也就是生產(chǎn)商在購買物資的時(shí)候所產(chǎn)生的稅收,而出口退稅退的也是這部分,在會計(jì)處理進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,是借方記得,所以出口退稅進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候需要在貸方退,應(yīng)交稅金,這里要說說進(jìn)項(xiàng)稅為什么要在借方進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)稅是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額.進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購原料、燃料、動(dòng)力)*稅率.進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值稅稅額.在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,才是應(yīng)繳納的增值稅.因此進(jìn)項(xiàng)稅額的大小直接關(guān)系到納稅額的多少. 一般在財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算過程中采用以下的公式進(jìn)行計(jì)算: 進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購原料、燃料、動(dòng)力)*稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)支付的錢,在編制會計(jì)賬戶的時(shí)候記在借方. 我們通過進(jìn)項(xiàng)稅可以舉一反三了解到出口退稅,既然通過以上進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算方式最后是記在借方的,那么出口退稅通過以上方式記在貸方也不難理解了吧? 這里再詳細(xì)說說出口退稅的計(jì)算方式 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 應(yīng)收出口退稅 (當(dāng)月應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-出口退稅 收到退稅款時(shí):借:銀行存款貸:應(yīng)收出口退稅
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