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應交稅費(應交增值稅)貸方余額表示什么?

84784958| 提問時間:2022 04/13 19:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 應交稅費(應交增值稅)貸方余額表示應該繳納的稅金
2022 04/13 19:43
84784958
2022 04/13 19:45
我公司上個季度應交增值稅4800元,但是之前的會計多交了11000多增值稅,那4800元就直接抵扣的,沒有交納現(xiàn)金,這種情況怎么做會計會錄?
bamboo老師
2022 04/13 19:45
請問應交增值稅4800元?會計多交了11000多增值稅? 當時分錄分別怎么寫的?
84784958
2022 04/13 19:48
當時她怎么寫我要找一找
bamboo老師
2022 04/13 19:49
那您找到了說一下 然后再寫分錄
84784958
2022 04/13 19:59
她在三季度是,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費(應交增值稅)1;然后再四季度交納是,借:應交稅費(應交增值稅),貸:銀行存款
bamboo老師
2022 04/13 20:01
那就只需要這樣寫分錄的 是小規(guī)模納稅人嗎
84784958
2022 04/13 20:02
導致她多交納是因為我們小規(guī)模納稅人3%的增值稅減按1%征收,但是她還是按3%計提了增值稅和交納了3%的增值,而導致多交了2個點的增值稅。現(xiàn)在我接手后接到稅務局通知才知道她多交了增值稅,而多交的可以在以后抵扣
bamboo老師
2022 04/13 20:04
那就在應交稅費-應交增值稅借方體現(xiàn)就好了 小規(guī)模納稅人不需要再做其他處理了 多交的 也可以去稅務申請退稅的
84784958
2022 04/13 20:08
稅務局不讓退,說是留著以后抵扣,上個季度公司產生了4800元增值稅,我已經計提,但是交納的時候是抵扣之前多交的,這個季度我應該如何做分錄呢,因為科目余額表中還有貸方余額4800元呢
bamboo老師
2022 04/13 20:09
上個季度公司產生了4800元增值稅,我已經計提 請問您分錄怎么寫的? 不是應交稅費-應交增值稅有借方余額 您寫了貸方 不是抵減了嗎? 現(xiàn)在借方還有余額
84784958
2022 04/13 20:12
計提的時候是:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費(應交增值稅)
bamboo老師
2022 04/13 20:12
那您這個自動抵減借方的余額啊 怎么會科目余額表中還有貸方余額4800元? 可以把科目余額表截圖我看看嗎
84784958
2022 04/13 20:13
但是實際交納是抵減之前多交的,現(xiàn)在我該怎么寫會計分錄?
bamboo老師
2022 04/13 20:13
可以把科目余額表截圖我看看嗎 小規(guī)模納稅人抵減是不需要單獨寫分錄的
84784958
2022 04/13 20:13
應交稅費借方無余額,只有貸方余額
bamboo老師
2022 04/13 20:14
她在三季度是,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費(應交增值稅)1;然后再四季度交納是,借:應交稅費(應交增值稅),貸:銀行存款 這里不是繳納的時候是借方么? 麻煩您科目余額表截圖可以嗎
84784958
2022 04/13 20:16
她計提的和交納的是一樣的金額,所以當時應交稅費已經無余額了。
84784958
2022 04/13 20:16
目前科目余額表只有我上季度計提的應交稅費貸方余額4800元
bamboo老師
2022 04/13 20:17
那是計提的金額有問題啊 要調整收入跟應交稅費的金額 開票是按1%開具的 計提稅金是按3% 對嗎?
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