問題已解決
老師好,我們是小規(guī)模,剛才發(fā)現(xiàn)一筆去年10月繳納第三季度增值稅的時候,做了一筆“借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費 增值稅、城建稅、教育費附加 。借:應(yīng)交稅費增值稅、城建稅、教育費附加,貸:銀行存款”請問這樣做賬是不是錯的?那我要怎么改?。恐白鍪杖氲臅r候都有寫過應(yīng)交增值稅,計提過的
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速問速答是錯的,繳納增值稅是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款,把錯的紅沖,再做一筆正確的
2022 02/17 13:22
84784970
2022 02/17 13:40
老師,這筆是要怎么寫,看到這么多,我腦子已經(jīng)亂了
小云老師
2022 02/17 13:42
同學(xué),把錯的紅沖,跟原分錄一樣金額紅字
再做一筆正確的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784970
2022 02/17 14:05
老師這個城建稅附加稅呢?
84784970
2022 02/17 14:06
城建稅附加稅也可以直接都計入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 里面?貸:銀行存款。這樣?
小云老師
2022 02/17 14:08
借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費? 貸銀行存款
84784970
2022 02/17 14:44
老師好,綠色底的是去年做的計提錯的分錄,請問我現(xiàn)在這樣改可以嗎?白色底的是剛改的
小云老師
2022 02/17 14:48
你好,這樣是可以的
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