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你好老師,幫我看看我做的分錄對不對可以嗎? 借:營業(yè)稅金及附加57.84 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 18.21 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 3.22 貸:應交稅費-應交教育費附加 36.41 上交的時候: 借: 應交稅費-城市維護建設稅18.21 借: 應交稅費-城市維護建設稅3.22 借:應交稅費-應交教育費附加36.41 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)57.84 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820.46貸:應交稅費未交增值稅180.46 繳納借應交稅費,未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅322.22貸:應交稅費未交增值稅322.22 繳納借應交稅費,未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22

84785031| 提問時間:2022 09/03 13:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個沒問題的
2022 09/03 13:02
84785031
2022 09/03 13:03
謝謝,老師,計提和繳納分錄做的都是對吧吧
84785031
2022 09/03 13:04
謝謝,老師,計提和繳納分錄做的都是對吧
84785031
2022 09/03 13:04
你好老師我扣款是一起扣的,分錄分開做可以嗎?
冉老師
2022 09/03 13:06
你好學員,都是對的額
冉老師
2022 09/03 13:07
計提和繳納分錄,分開寫即可
84785031
2022 09/03 13:07
好的,謝謝老師
冉老師
2022 09/03 13:09
不客氣,學員,周末愉快
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