問題已解決

老師,你好!稅務(wù)局稽查,發(fā)現(xiàn)我司有張2019年的普通發(fā)票屬于虛開,當(dāng)時已計入費用,稅務(wù)局要求調(diào)整2019年報,當(dāng)年屬于虧損。請問今年會計分錄如何調(diào)整?

84784964| 提問時間:2022 02/17 10:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:發(fā)票的當(dāng)時的貸方科目 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022 02/17 10:19
84784964
2022 02/17 10:25
老師,你好!當(dāng)時入賬:借:管理費用 貸:銀行存款
家權(quán)老師
2022 02/17 10:28
自己根據(jù)前邊的分錄調(diào)就是了
84784964
2022 02/17 10:30
當(dāng)時是貸銀行存款,現(xiàn)在調(diào)整不能借銀行存款吧
家權(quán)老師
2022 02/17 10:35
這個你得查原因了,當(dāng)時虛開的那筆款是怎么轉(zhuǎn)回的
84784964
2022 02/17 10:39
當(dāng)時是真實業(yè)務(wù),上游是涉嫌虛開,我們屬于善意接收虛開。
家權(quán)老師
2022 02/17 10:44
善意接受虛開不需要調(diào)賬,直接匯算的時候做納稅調(diào)增就行
84784964
2022 02/17 10:51
你好,老師。請問是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表-扣除類-其他項調(diào)增嗎
家權(quán)老師
2022 02/17 10:53
找到對應(yīng)的項目,沒有就是其他
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