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老師!今年發(fā)現(xiàn)2019年一筆職員還借款錯誤記入當(dāng)年收入,那,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整

84784984| 提問時間:2022 07/01 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費做的是這個嗎?
2022 07/01 12:12
84784984
2022 07/01 13:18
2019年是這樣做的
郭老師
2022 07/01 13:18
借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
84784984
2022 07/01 14:45
需不需要去調(diào)整損益
郭老師
2022 07/01 14:46
你好,不用的,匯算清繳已經(jīng)過去了,不用以前年度損益調(diào)整直接做到今年。
84784984
2022 07/01 14:47
謝謝老師!
郭老師
2022 07/01 14:47
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