問題已解決
稅務(wù)局稽查,去年有一張普通發(fā)票屬于虛開,我們已經(jīng)計入成本,今年會計分錄怎么調(diào)整
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速問速答你好 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2018 06/01 09:55
84784977
2018 06/01 09:57
結(jié)轉(zhuǎn)以前損益調(diào)整到未分配利潤嗎
鄒老師
2018 06/01 09:59
你好,是的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84784977
2018 06/01 10:02
把去年的成本提出來,是真的嗎
鄒老師
2018 06/01 10:03
你好,把成本調(diào)整減少
84784977
2018 06/01 10:06
減少了本年的成本啊
鄒老師
2018 06/01 10:16
你好,借方不是成本科目,而是之前對應(yīng)的成本發(fā)生時候的分錄
不影響今年成本的,通過以前年度損益調(diào)整核算
84784977
2018 06/01 10:16
是工程施工
鄒老師
2018 06/01 10:17
你好,你去年的分錄是?
84784977
2018 06/01 10:18
借,工程施工,貸,其他應(yīng)付款
鄒老師
2018 06/01 10:19
你好,那只需要做相反分錄沖銷就是了
借;其他應(yīng)付款 貸;工程施工
84784977
2018 06/01 10:20
不用以前損益調(diào)整,了嗎
鄒老師
2018 06/01 10:22
你好,因為以前年度并沒有涉及損益科目,不需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了
84784977
2018 06/01 10:23
罰款,和滯納金計入營業(yè)外支出,匯算清繳不用調(diào)增嗎
鄒老師
2018 06/01 10:24
你好,罰款,和滯納金是需要做納稅調(diào)增處理的
84784977
2018 06/01 10:26
全部調(diào)整嗎
鄒老師
2018 06/01 10:27
你好,是的,這個是不得做扣除的
84784977
2018 06/01 10:29
去年的罰款,滯納金,怎么做分錄
鄒老師
2018 06/01 10:30
你好,是現(xiàn)在支付了去年的罰款,滯納金,還是去年的罰款,滯納金當(dāng)時忘記做賬務(wù)處理
84784977
2018 06/01 10:31
被查出來,說我們虛進(jìn)發(fā)票,現(xiàn)在支付去年的
鄒老師
2018 06/01 10:31
你好,借;營業(yè)外支出——罰款,滯納金 貸;銀行存款
84784977
2018 06/01 10:50
匯算清繳,繳納的企業(yè)所得稅呢
鄒老師
2018 06/01 10:52
你好
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
84784977
2018 06/01 11:02
還要通過以前年度調(diào)整損益嗎
鄒老師
2018 06/01 11:02
你好,是的,匯算清繳補交的稅款需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
84784977
2018 06/01 11:06
我們公司有好多餐費,都進(jìn)招待費嗎
鄒老師
2018 06/01 11:06
你好,是招待客戶發(fā)生的?
84784977
2018 06/01 11:07
大部分都是,員工自己吃飯,也寫公司名字,怎么入賬
鄒老師
2018 06/01 11:09
你好,招待客戶的計入業(yè)務(wù)招待費
員工吃飯的計入福利費
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
84784977
2018 06/01 11:17
罰款,滯納金都填入罰沒支出嗎
鄒老師
2018 06/01 11:18
你好,不是的
罰款計入 罰金、罰款和被沒收財物的損失 欄次
滯納金計入 稅收滯納金、加收利息 欄次
84784977
2018 06/01 11:20
是成本那張表
鄒老師
2018 06/01 11:21
你好,成本明細(xì)表是計入罰沒支出
84784977
2018 06/01 11:43
職工參加考試,只有回單,沒有發(fā)票
鄒老師
2018 06/01 11:43
你好,你可以做無票支出,匯算清繳做調(diào)整
84784977
2018 06/01 11:44
記入福利費嗎
鄒老師
2018 06/01 11:44
你好,計入職工教育經(jīng)費的
84784977
2018 06/01 11:45
沒有發(fā)票,還可以記入費用嗎
鄒老師
2018 06/01 11:46
你好,會計上計入費用,匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納 稅所得額處理
84784977
2018 06/01 11:47
借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
84784977
2018 06/01 11:47
這樣呢
鄒老師
2018 06/01 11:48
你好,是通過費用核算,而不是其他應(yīng)付款
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸;銀行存款等科目
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