問題已解決
老師,我有好多進項沒有認(rèn)證但做到賬本里面去了,直接做的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,年底老板說要交點增值稅,但我們賬上稅費是進項大于銷項,現(xiàn)在銀行流水交了增值稅,分錄要怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022 02/17 10:14
84784999
2022 02/17 10:15
之前沒有做這個分錄,要補一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄嗎?怎么寫
bamboo老師
2022 02/17 10:15
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
閱讀 56