問題已解決
這個月認(rèn)證的進項大于銷項了,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是這樣寫分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)
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速問速答不是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)
2019 10/16 13:14
84784982
2019 10/16 13:16
后續(xù)不用結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目了嗎,下個月直接在這個科目里轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
maize老師
2019 10/16 13:17
不做,你轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方再做別的
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