問題已解決

老師,問一下,有筆費(fèi)用,去年,當(dāng)時(shí)沒有票,我直接計(jì)入營業(yè)外支出了,今年收到別人開給我司的票,發(fā)票日期是今年的,賬面中,今年該如何處理?

84784966| 提問時(shí)間:2022 02/15 19:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先沖銷去年入賬的分錄 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用等科目,貸:相關(guān)科目
2022 02/15 19:27
84784966
2022 02/15 19:40
老師,去年分錄,借營業(yè)外支出,貸預(yù)付賬款,這個(gè)分錄,本來應(yīng)該今年做的?具體怎么調(diào)整?
鄒老師
2022 02/15 19:42
你好 先沖銷去年入賬的分錄 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款
84784966
2022 02/15 19:45
你好 先沖銷去年入賬的分錄 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款
鄒老師
2022 02/15 19:46
你好,這個(gè)支出是營業(yè)外支出,而不是一般的費(fèi)用??
84784966
2022 02/15 19:47
對(duì)的,是對(duì)我司的罰款
鄒老師
2022 02/15 19:47
你好,那就是這樣處理 先沖銷去年入賬的分錄 借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款
84784966
2022 02/15 19:55
沖銷去年的,是直接紅沖去年的分錄對(duì)嗎?
鄒老師
2022 02/15 19:55
你好,沖銷去年的,是直接紅沖去年的分錄(涉及損益科目的,需要通過以前年度損益調(diào)整科目代替入賬)
84784966
2022 02/15 19:57
哦知道了,謝謝老師
鄒老師
2022 02/15 19:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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