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老師,您好,2022年暫估的成本,在今年5.31日前回了成本票,去年和今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎?

84784991| 提問時間:2023 05/27 14:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你去年做了暫估沒有
2023 05/27 14:40
84784991
2023 05/27 14:47
做了暫估:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付-暫估
劉艷紅老師
2023 05/27 14:53
把這筆紅沖,再做正數(shù)分錄
84784991
2023 05/27 14:58
我是這樣做的,在今年紅沖,然后按發(fā)票金額入,我就怕不對,怎么有的老師告訴我是要 : 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款呢?
劉艷紅老師
2023 05/27 15:02
對的,就是通過以前年度損益調(diào)整,這個影響的是去年的利潤,如果用主營業(yè)務(wù)成本沖的就是今年的成本了
84784991
2023 05/27 15:59
那我又糊涂了,到底是按哪個呢?
劉艷紅老師
2023 05/27 16:01
借: 以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 收到發(fā)票 借 :以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
84784991
2023 05/27 16:04
那我以前年度按這個做的, 借 主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))貸 應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù))我是否需要去調(diào)整以前年度的科目?還有以前年度損益調(diào)整這個科目不是停用了嗎?
劉艷紅老師
2023 05/27 16:09
借 主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))貸 應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù))這個不用做,用以前年度損益調(diào)整來代替
劉艷紅老師
2023 05/27 16:10
小企業(yè)沒有,企業(yè)準則有的
84784991
2023 05/27 16:15
我是說2020、2021年以前的我已經(jīng)那樣用了,現(xiàn)在需要調(diào)2020年的分錄嗎 或者在今年我需要調(diào)整嗎
劉艷紅老師
2023 05/27 16:19
你不是說2022年的嗎?你現(xiàn)在不是調(diào)2022年的暫估成本么?
84784991
2023 05/27 16:21
另外的公司是2020和2021年以前的
劉艷紅老師
2023 05/27 16:22
也用以前年度這個來做就可以了
84784991
2023 05/27 16:41
老師您沒明白我的意思,我往年的已經(jīng)用了借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負數(shù) 沖減往年的成本了,往年的我是否要去調(diào)科目?還是不用調(diào)?從2022年開始往后用以前年度損益調(diào)整就可?
劉艷紅老師
2023 05/27 16:42
前面的不用去管了,后面按這個來做就可以
84784991
2023 05/27 16:47
好的,另外想問一下,2022年7月銀行對公賬戶有收到1千元的收入,這個我打算放營業(yè)外收入,個人轉(zhuǎn)入不需要開票的,現(xiàn)在才想起這筆沒有列入無票收入去申報,現(xiàn)在改怎么處理?
劉艷紅老師
2023 05/27 16:58
放到今年就可以了, 不影響的
84784991
2023 05/27 17:00
去年收了1千 放到今年怎么做?
劉艷紅老師
2023 05/27 17:46
你直接放到今年確認收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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