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期初留抵稅額28萬,本月銷項稅額100萬,進項稅額50萬,要怎么做分錄進行稅金結轉
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速問速答借,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉出)22
貸,應交稅費-未交增值稅22
2022 02/15 16:59
84785000
2022 02/15 17:09
我這些對嗎
84785000
2022 02/15 17:09
這樣寫分錄對嗎
徐悅
2022 02/15 17:11
這樣做分錄不對,按照老師這個分錄來
徐悅
2022 02/15 17:11
進項稅額和銷項稅額的結轉,到年末一次結轉就可以
84785000
2022 02/15 17:12
進項和銷項每月不用這樣結轉嗎
徐悅
2022 02/15 17:13
嗯,不用。年末一次結轉就可以
84785000
2022 02/15 17:17
我去年都是每月結轉的,我這個科目余額是不是不對啊
84785000
2022 02/15 17:17
要怎么調(diào)整?
徐悅
2022 02/15 17:18
嗯,你把去年的進項稅額和銷項稅額結轉下
徐悅
2022 02/15 17:19
正常如果沒有問題,進項稅額和銷項稅額,未交增值稅轉出是平的
徐悅
2022 02/15 17:19
只有未交增值稅有余額
84785000
2022 02/15 17:21
那我這個不是平的,要怎么結轉呢,因為我去年每月進項和銷項都有結轉
84785000
2022 02/15 17:22
我看我銷項和進項期初還有余額
徐悅
2022 02/15 17:22
沒有結轉也可以,你查查是什么原因導致不平
徐悅
2022 02/15 17:22
正常就是銷項稅額-進項稅額=未交轉出金額
徐悅
2022 02/15 17:23
為什么不平呢,你查到原因再考慮結轉的問題
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