問(wèn)題已解決

老師您好 剛收到高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助10萬(wàn),說(shuō)讓??顚S?,如何做賬

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/14 14:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
2022 02/14 14:18
84785044
2022 02/14 14:20
老師,如果用的話,是不是只能用到研發(fā)費(fèi)用上?用的話如何做帳呢?
84785044
2022 02/14 14:22
老師,收到這十萬(wàn)可以發(fā)工資,先用了之后付出去的話再登記嗎?
玲老師
2022 02/14 14:24
你好,使用的時(shí)候 借; 研發(fā)支出,貸;銀行存款
84785044
2022 02/14 14:27
老師,可以給研發(fā)部門發(fā)工資用嗎?
84785044
2022 02/14 14:27
這錢我們可以先用到別處嗎?
玲老師
2022 02/14 14:29
可以的,??梢缘?,這也是用于研發(fā)。
84785044
2022 02/14 14:31
可以把補(bǔ)助計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
玲老師
2022 02/14 14:37
不是專款專用的,記到營(yíng)業(yè)外收入。
84785044
2022 02/14 14:38
那專項(xiàng)應(yīng)付款最后如何平賬呢老師
玲老師
2022 02/14 14:52
完整的分錄是這個(gè)?? 1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款: 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時(shí): 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準(zhǔn) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:有關(guān)科目 4、撥款結(jié)余上交: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款
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