問題已解決
去年年末,把所有應(yīng)交稅費的明細,科目余額都轉(zhuǎn)入了未交增值稅借方,然后今年一月進項加上去年留底還是需要繳稅,是不是先要把未交的借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費的進項再計提增值稅
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速問速答你好,這個不需要的呢,相當(dāng)于上年留底稅額已經(jīng)在未交增值稅里面了
2022 02/09 23:41
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去年年末,把所有應(yīng)交稅費的明細,科目余額都轉(zhuǎn)入了未交增值稅借方,然后今年一月進項加上去年留底還是需要繳稅,是不是先要把未交的借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費的進項再計提增值稅
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