問題已解決

2021年餐飲業(yè)符合加計抵減,沒有做,現(xiàn)在怎么做分錄調整?

84785015| 提問時間:2022 02/09 20:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好!這個的話 借:應交稅費-加計抵減 貸:其他收益
2022 02/09 20:16
84785015
2022 02/09 20:18
我做分錄的時候按實際交稅做分錄,加計抵減的沒有反映出來
84785015
2022 02/09 20:19
現(xiàn)在是2022年,是2021年沒有做,2022年做賬怎么調整?
徐悅
2022 02/09 20:25
次年通過以前年度損益調整。
84785015
2022 02/09 20:26
分錄是怎樣的?
84785015
2022 02/09 20:28
應交稅費加計抵減余額是零的嗎?
徐悅
2022 02/09 20:30
借:應交稅費-加計抵減 貸:以前年度損益調整
徐悅
2022 02/09 20:31
嗯,是的,最后余額是零的
84785015
2022 02/09 20:38
沒有算加計抵減呢?
84785015
2022 02/09 20:50
加計抵減沒有在賬務處理中反映出來如何?
84785015
2022 02/09 20:53
不反映出來可以嗎?
84785015
2022 02/09 21:19
能幫我解答一下嗎?
徐悅
2022 02/09 21:38
借:應交稅費-加計抵減0.75 貸:以前年度損益調整0.75 借,應交稅費-轉出0.75 貸,應交稅費-加計抵減0.75
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~