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老師好!外購貨物用來抵付員工工資,這個怎么做賬務(wù)處理?

84785012| 提問時間:2022 01/28 20:15
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!要按視同銷售處理的
2022 01/28 20:15
84785012
2022 01/29 07:20
可老師在講這一道題時說外購對內(nèi)不需要視同銷售。
84785012
2022 01/29 07:20
老師能說一下需要按視同銷售的理由么?
耿老師
2022 01/29 07:21
你好!增值稅要進行轉(zhuǎn)出的因為是用于福利,
84785012
2022 01/29 11:34
老師,您說什么沒明白。請問分錄怎么做?
耿老師
2022 01/29 11:56
借,應(yīng)付職工薪酬福利費 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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