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免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表,然后根據(jù)10-12月的利潤表填報企稅嗎,還是免掉的增值稅的營業(yè)外收入是做在一月份

84785001| 提問時間:2022 01/17 20:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表 根據(jù)12月份的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報表
2022 01/17 20:12
84785001
2022 01/17 20:13
小規(guī)模納稅人季報的話應(yīng)該是根據(jù)10-12月的利潤表申報企業(yè)所得稅吧
bamboo老師
2022 01/17 20:14
12月的利潤表本年累計數(shù)對應(yīng)填寫就好了
84785001
2022 01/17 20:14
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 01/17 20:14
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
84785001
2022 01/17 20:17
本年累計有一個利潤總額和我營業(yè)利潤,應(yīng)該是按利潤總額填寫的吧?
bamboo老師
2022 01/17 20:17
應(yīng)該是按利潤總額填寫的 是的
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