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請問老師,我們公司有一個煙酒公司。銷售煙免稅,那這個免掉的稅用不用營業(yè)外收入體現(xiàn)?

84785018| 提問時間:2023 01/26 17:57
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,在報稅期間,收到的任何增值稅免稅收入,都應(yīng)作為營業(yè)外收入進(jìn)行報稅。通常情況下,免稅是指稅率低于0%。因此,您應(yīng)在營業(yè)外收入中報稅,以便可以抵扣該款項的整體銷售額,以避免稅務(wù)會計上的復(fù)雜性。此外,由于煙酒公司的主要業(yè)務(wù)是銷售稅收明顯的產(chǎn)品,因此在報稅時應(yīng)充分了解營業(yè)外收入的相關(guān)定義和稅收規(guī)則。拓展知識:營業(yè)外收入包括收到的費(fèi)用,報酬,貼現(xiàn),貨幣等,不包括投資收益和其他商業(yè)收入。在報稅時,需要準(zhǔn)確地記錄營業(yè)外收入,以便計算準(zhǔn)確的稅收金額。
2023 01/26 18:11
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