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老師,我11月份申報(bào)印花稅的時(shí)候少申報(bào)了,現(xiàn)在在12月是去更正申報(bào)嗎?更正申報(bào)的話,是否需要加上我11月已申報(bào)的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了

84785016| 提問時(shí)間:2022 01/17 01:12
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好! 你需要去稅局做11月份的更正申報(bào),申請退回多交印花稅,然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報(bào)。
2022 01/17 01:15
84785016
2022 01/17 01:16
可以在電子稅務(wù)局做嗎?
小五子老師
2022 01/17 01:17
一般更正申報(bào)需要去稅務(wù)局大廳,各地辦理也有差異,建議明天撥打一下當(dāng)?shù)?2366咨詢確認(rèn)一下。
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