企業(yè)收到稅局退回去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅10萬(wàn),是這樣做賬我之前繳費(fèi)的時(shí)候已經(jīng) 計(jì)提過了 借:所得稅費(fèi)用,10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,10萬(wàn) 繳款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 1.收到退稅款 借::銀行存款10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅.10萬(wàn) 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅10萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整10萬(wàn) 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整10萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10萬(wàn)
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速問速答你好,對(duì)的是的,這個(gè)分錄是正確的。
2022 01/12 10:56
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- 老師,請(qǐng)問下企業(yè)收到稅局退回去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅,是這樣做賬:借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 有必要通過應(yīng)交所得稅過度么,我之前繳費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提過了,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,繳款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 1172
- 假如進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn),銷項(xiàng)10萬(wàn),分錄這么做對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn) 565
- 企業(yè)有所得稅退稅,收到資金后,從以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還調(diào)整盈余公積嗎? 退的是以前年度的 1.收到退稅款 借::銀行存款 10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 -10萬(wàn)(借方) 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 -10萬(wàn)(貸方) 貸:以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 9萬(wàn) 盈余公積 1萬(wàn) 588
- 老師,每個(gè)月租金不含稅收入10萬(wàn),分錄應(yīng)該是 借:銀行存款 106000貸:其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6000 這樣嗎 296
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