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老師一般納稅人月末是增值稅處理,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要把余額清零嗎,就是需要從借貸相反方向轉(zhuǎn)出

84785004| 提問時間:2022 01/11 12:08
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。 月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)
2022 01/11 12:13
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