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1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)4日,購進(jìn)一臺生產(chǎn)用設(shè)備,價款200000元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;?。?)10日,以每公斤2元的單價向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購水果2000公斤;(3)22日,向某商場銷售100臺生產(chǎn)設(shè)備,出廠不含增值稅單價為48000元/臺,由于商場采購量大,該企業(yè)給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明。(4)28日,將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于該企業(yè)職工福利,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:分別計算該企業(yè)3月份增值銷項(xiàng)稅額、可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785034| 提問時間:2022 01/06 15:48
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2022 01/06 16:21
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