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老師,小規(guī)模納稅人季報沒有超45萬,開票是1%的,減免申報明細表怎么填寫

84784950| 提問時間:2022 01/01 16:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 按照3%填寫在主表,2%的差額填寫在減免那邊
2022 01/01 16:13
84784950
2022 01/01 16:17
免稅的也需要填寫嗎
王超老師
2022 01/01 16:18
是啊,那個也要填寫的
84784950
2022 01/01 16:19
是填到增值稅減免稅申報明細表中減免項目的本期發(fā)生額嗎
84784950
2022 01/01 16:20
那個本期實際抵減稅額還需要填寫嗎
王超老師
2022 01/01 16:21
那個是抵減的啊,你是不是填錯了
84784950
2022 01/01 16:25
那應該填到哪里?
84784950
2022 01/01 16:28
這樣填對嗎,其他地方是不是就不需要填寫了
王超老師
2022 01/01 16:39
你們有銷售免稅產(chǎn)品嗎?那么是對的
84784950
2022 01/01 16:40
我們是這個季度沒有超過45萬的銷售額。
王超老師
2022 01/01 16:42
那你填寫在兩個地方是不對的
84784950
2022 01/01 16:43
那應該填哪個位置,不是免增值稅嗎
王超老師
2022 01/01 16:47
你10行和20行只需要填寫一個就可以的
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