問題已解決

老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,新成立不久,給客戶開的發(fā)票是稅務(wù)局代開的,發(fā)票稅率、稅額為零。 因上一個季度的銷售收入沒超45萬,我把收入全額計賬了,未體現(xiàn)出減免的增值稅額那塊, 現(xiàn)在到了年底了,我可以把上一季度的收入沖減更正過來嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入 這樣做可以嗎? 沖減的金額,是按3%,還是按減免后的1%呢?

84784947| 提問時間:2021 12/23 14:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你們開的發(fā)票是什么稅率呢
2021 12/23 14:17
84784947
2021 12/23 14:19
老師,稅務(wù)發(fā)票前期稅率為零,超45萬后,是1%
樸老師
2021 12/23 14:25
同學(xué)你好 這個看開票的稅率是多少了
84784947
2021 12/23 14:27
這樣說的話,是按1%的稅率沖減嗎?老師
樸老師
2021 12/23 14:34
同學(xué)你好 嗯 如果發(fā)票上開的是1%就是1%
84784947
2021 12/23 14:37
前期開的稅率為零的那些,也按1%計算稅額嗎?
樸老師
2021 12/23 14:42
同學(xué)你好 零稅率就是零稅率的 不按照1%
84784947
2021 12/23 14:44
季度收入超了45萬元,這樣的話,是不是季度末一次性提取應(yīng)交稅費那塊?
樸老師
2021 12/23 14:53
對的 這個是全額計稅了
84784947
2021 12/23 15:04
老師,我的意思是現(xiàn)在季度已超45萬,那么平常記憑證的時候,那些稅務(wù)局代開的稅率為零的發(fā)票,分錄是不是應(yīng)該: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 26000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000÷(1+1%) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 26000÷1.01×0.01
樸老師
2021 12/23 15:08
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
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