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要是付出去的費(fèi)用沒有發(fā)票,是不是企業(yè)所得稅匯算清繳不能扣除

84785036| 提問時(shí)間:2021 12/22 17:07
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好! 是的,沒有發(fā)票的需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2021 12/22 17:08
84785036
2021 12/22 21:00
那我只是針對(duì)今年的嘛,我想問我們今年9月剛成立的新公司,,現(xiàn)在總開票收入才40多萬,成本也有60多萬了,只是有部分沒有發(fā)票,是明年五月份之前找齊發(fā)票就可以嘛?那我現(xiàn)在收入小于成本咋弄呢,
小五子老師
2021 12/22 21:05
這個(gè)沒關(guān)系的,你能夠匯算清繳前收到發(fā)票,現(xiàn)在如實(shí)報(bào)就可以。
84785036
2021 12/22 21:14
就是現(xiàn)在的成本大于收入也是沒有關(guān)系的對(duì)嘛,那我明年五月匯算清繳,也只是匯算我公司今年9-12月的對(duì)嘛,因?yàn)?月份才成立的新公司,那我現(xiàn)在收到的成本已經(jīng)有60多萬的發(fā)票,實(shí)際收入才40多萬,意思是就算我明年五月份之前沒收到?jīng)]有發(fā)票的10萬,也可以嘛,大不了不做虧損就行
小五子老師
2021 12/22 21:40
是的,這樣是沒問題的
84785036
2021 12/23 07:26
老師,所得稅匯算清繳,是根據(jù)一年收入來的嘛,我現(xiàn)在有收到60多萬的成本發(fā)票,但實(shí)際上開票收入也才40多萬,還有十多萬沒有收到發(fā)票,就算那十多萬沒收回來,我到時(shí)候只能少做點(diǎn)虧損,如果能收回來發(fā)票,還是要做虧損是這樣嗎?
84785036
2021 12/23 10:27
老師,上面的問題還是沒有解答噢
小五子老師
2021 12/23 11:47
是的,你現(xiàn)在虧20萬,就算發(fā)票沒回來,你調(diào)增之后還是虧損,也不用繳納企業(yè)所得稅。
84785036
2021 12/23 12:01
好的,老師謝謝你,我又明白了,現(xiàn)在稅務(wù)局是不允許每年做虧損了嘛
小五子老師
2021 12/23 12:13
連續(xù)虧損稅務(wù)局是要查的,但是你實(shí)際虧損了,都是真實(shí)的,稅務(wù)局也不可能要你把它做成盈利啊。
84785036
2021 12/23 12:16
對(duì)啊,我們今年新開的公司確實(shí)是虧損了
小五子老師
2021 12/23 12:23
是的,新開的虧損很正常的,如果是連續(xù)虧損,稅務(wù)局才會(huì)查,放心,正常申報(bào)就可以了。
84785036
2021 12/23 12:23
好的謝謝老師
小五子老師
2021 12/23 12:28
不客氣。滿意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!
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