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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師?比如裝修款前幾個(gè)月加起來(lái)法人付了150萬(wàn),這個(gè)月對(duì)方只能給我們開(kāi)16萬(wàn)發(fā)票,其他的要明年才能給我們開(kāi),那我這個(gè)月怎么做賬,后面收到剩下的發(fā)票怎么做賬
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
那就只能按照發(fā)票來(lái)做
先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2021 12/22 12:58
84784957
2021 12/22 12:59
收到發(fā)票的計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒(méi)有收到的計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
84784957
2021 12/22 13:00
然后剩下的收到發(fā)票后再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
樸老師
2021 12/22 13:10
嗯
這樣操作就可以的
等收到發(fā)票再做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784957
2021 12/22 13:13
好的,公司買(mǎi)車(chē),是不是要交車(chē)船購(gòu)置稅,還有其他稅嗎
84784957
2021 12/22 13:18
老師?11月份的結(jié)賬了,然后又收到11月的發(fā)票,這樣怎么弄,反結(jié)賬嗎
樸老師
2021 12/22 13:22
對(duì)的
需要交購(gòu)置稅車(chē)船稅
其他不需要
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