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我們付了一筆費用,對方把后面2個月的發(fā)票一起開過來了怎么做賬

84785008| 提問時間:2022 09/07 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款貸銀行存款,你只做當(dāng)月的,借管理費用貸預(yù)付賬款。
2022 09/07 11:22
84785008
2022 09/07 11:26
我們支付了一個月,對方開了3個月
郭老師
2022 09/07 11:28
你好,借預(yù)付賬款100,貸銀行存款100,借管理費用貸預(yù)付賬款100。
84785008
2022 09/07 11:31
就比如我這個月費用是7000,我只轉(zhuǎn)了當(dāng)月的7000,但是對方開過來21000(把后面2個月的一起開過來了)
郭老師
2022 09/07 11:33
借管理費用,貸銀行存款7000。
84785008
2022 09/07 11:34
剩下的1.4萬不做負(fù)債處理嘛?
郭老師
2022 09/07 11:35
對的是的,不需要做處理的,做不了負(fù)債,這下一個月的發(fā)生的費用提前開了發(fā)票,你下一個月還沒有到。
84785008
2022 09/07 11:36
那我后面2個月份就正常做分錄就行?
84785008
2022 09/07 11:37
假設(shè)我這個月看到發(fā)票又給他轉(zhuǎn)了一筆,就是相對于我9月份付了9和10月份的費用,對方開了9-11月份的發(fā)票
郭老師
2022 09/07 11:38
是的 發(fā)票提前開了沒關(guān)系
84785008
2022 09/07 11:40
那我9月看到發(fā)票又付款了10月,的錢,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制我咋做賬?做借:其他應(yīng)收款,貸銀行嗎
郭老師
2022 09/07 11:40
可以的,可以這么做的。
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