問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方買(mǎi)了材料給我們,我們也付了款,后面一個(gè)月才開(kāi)票過(guò)來(lái),我該怎么做賬呢?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 12:06
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在這種情況下,首先你需要在期初賬戶中增加一張科目“采購(gòu)材料應(yīng)付款”,借方記賬金額,貸方記錄對(duì)方給我們的材料金額,然后在一個(gè)月后,收到對(duì)方的發(fā)票的時(shí)候,再在“采購(gòu)材料應(yīng)付款”科目中發(fā)生正向的科目往來(lái),貸方記賬發(fā)票金額,借方記錄應(yīng)付款金額,這樣就記賬完畢啦。 拓展知識(shí):在會(huì)計(jì)賬目中,采購(gòu)材料應(yīng)付款也是一種負(fù)債,與其他負(fù)債不同的是,采購(gòu)材料應(yīng)付款由于是采購(gòu)材料,所以必須在發(fā)生的時(shí)候就要開(kāi)具發(fā)票,以便財(cái)務(wù)部門(mén)收取應(yīng)稅款,以確保企業(yè)稅收法定權(quán)力。
2023 01/26 12:11
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