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老師你好,如果做了一個領(lǐng)料和暫估的話,那我這個材料的話就不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
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速問速答你好,這個也是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2021 12/21 16:41
84785010
2021 12/21 16:58
老師你好,我做了一個領(lǐng)用材料,做了一個結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
84785010
2021 12/21 16:58
因為我的庫存商品是在貸方
84785010
2021 12/21 16:58
我就做了一筆2萬的領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)成本
東老師
2021 12/21 16:58
你每筆分錄是怎么做的?
84785010
2021 12/21 16:59
我就做了一筆2萬的,到時候我下個月要拿一筆材料回來,那這分錄怎么做?這個表對嗎?
東老師
2021 12/21 17:00
通過這個表我看不出來,需要看你的會計分錄。
84785010
2021 12/21 17:02
我現(xiàn)在做了這兩筆之后,我的庫存商品就出現(xiàn)在借方了,之前出現(xiàn)的是在貸方
東老師
2021 12/21 17:04
你得先記入庫存商品,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
84785010
2021 12/21 17:06
還是我這個分錄做錯了嗎?還是我要做多一個暫估材料,庫存商品借方,貸方應付暫估材料
東老師
2021 12/21 17:06
庫存商品借方,貸方應付暫估材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時候借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
84785010
2021 12/21 17:08
老師,你的意思是說叫我做一個摘要,暫估材料入庫:借庫存商品:2萬,貸方應付暫估材料2萬,再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務成本2萬,貸:庫存商品2萬。是這樣意思嗎?
東老師
2021 12/21 17:09
對的,就是這個意思的
84785010
2021 12/21 17:25
那如果我下個月有材料回來了,那分錄怎么弄?
東老師
2021 12/21 17:28
把暫估的沖銷按照發(fā)票入賬
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